Intrebare – problema fiscala: Societatea a angajat 2 agenti de vanzari inregistrati in scop de TVA in Italia. Acestia emit lunar facturi catre societatea din Romania pentru servicii reprezentand relatii clienti externi”. Agentii de vanzari nerezidenti in Romania utilizeaza calculator, masina si telefon pus la dispozitie de societatea din Romania Societatea din Romania deconteaza cheltuielile […]
PortalContabilitate.ro
Deductibilitatea TVA aferenta achizitiilor. Operatiuni economice
Problema fiscala O societate din Romania, numita mai departe A, o societate din Japonia, numita mai departe B, cu sediu permanent in Romania, ambele inregistrate in scopul de TVA in Romania, au un contract de prestari servicii energetice intre ele. B importa prin A de la C din Japonia bunuri taxabile, pentru ca B nu […]
Plata acces site din SUA. Tratament fiscal
Problema fiscala In conditiile in care am achizitionat de la un furnizor din SUA dreptul de a accesa un site si plata s-a facut printr-o societate din Luxemburg, cum se trateaza aceasta achizitie din punct de vedere fiscal? La prima vedere ar putea fi o confuzie intre destinatarul sumei de bani si furnizorul dreptului de […]
Vanzare cladire si teren sub pretul de achizitie
Problema fiscala In cazul in care o societate vrea sa vanda o cladire si un teren catre persoana fizica la un pret mai mic decat cel de cumparare, la descarcarea mijlocului fix, diferenta intre pretul de intrare si cel de vanzare se va inregistra ca o cheltuila nedeductibila fiscal si se va colecta TVA la […]
Servicii prestate pe teritoriul Belgiei. Aspecte contabile si fiscale
Prestam servicii de modernizare si renovare cladiri in Belgia, conform contractului de prestari servicii incheiat cu persoana fizica, delegand salariati, pentru care beneficiarul asigura prin contract: transport, cazare si masa. Ce inregistrari contabile avem pentru: – avans delegare; – achizitii materiale; – consum materiale; – incasare avans; – decontare facturi fiscale materiale; – inregistrare tva? […]
Modificari TVA 1 iulie. Vanzare produse cu amanuntul. Trecerea la cota TVA de 24%
De la data de iulie 2010 intra in vigoare cota de TVA 24%.Daca o societate vinde produse la pret cu amanuntul, cum procedeaza pentru a trece de la cota de 19% la cota de 24%? Care sunt inregistrarile contabile? Pentru stocul de marfa existent in stoc la 30.06.2010 pot deduce diferenta de TVA de 5%? […]
